Pagamento Eletrônico - Remessa

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As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos
 
As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos
do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função  
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do módulo de '''"Contas a pagar"''' . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função  
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros
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'''"Exportar para HOMEBANK "'''. Garanta a consistência das informações preenchendo corretamente a tela "Dados do pagamentos ", sobretudo as constantes da aba '''"Pagamentos eletrônicos"'''
corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos" <br>
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Conforme as instruções abaixo : <br>
 
Conforme as instruções abaixo : <br>
  
[[Arquivo:rem_cp.jpg|center]]
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1-Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.<br>
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1-Estabeleça a forma de pagamento, se anteriormente não feito.<br>
 
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.<br>
 
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.<br>
3-Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.<br>
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3-Caso a leitura do código de barras não seja bem sucedida, entre com os dados da linha digitável no campo IPTE.<br>
 
4-Preencha os dados do cedente (favorecido). <br>
 
4-Preencha os dados do cedente (favorecido). <br>
5-Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.<br>
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5-Mesmo se havendo desconto em pagamentos antecipados, preencha com o valor '''TOTAL DO PAGAMENTO''' neste campo.<br>
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .<br>
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6-'''SOMENTE''' se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .<br>
 
7-Reveja as informações e confirme.<br>
 
7-Reveja as informações e confirme.<br>
 
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*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
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Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .<br>
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'''Concessionária'''<br>
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'''Transferência Bancária'''
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'''Pix - Transferência'''
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''No campo "Tipo de chave do Pix" você deverá escolher a opção da chave que utilizará.''<br><br>
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''' Pix - QRCODE'''
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em Contas a pagar => Broderô => Emitidos .
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'''*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO''' .
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Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .<br>
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Siga o guia na imagem para processar a remessa: em '''Contas a pagar => Borderô => Emitidos .'''
 
O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.
 
O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.
*Faça a selecione um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse) borderôs , como sugere na imagem 1 :
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*Faça a seleção de um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse).
 
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e clique em Gerar arquivo (imagem 2)
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'''OBS:''' Antecipação de borderô e pagamento se baseia na data inicial do contas a pagar,
[[Arquivo:_sel_bordero.jpg|center]]<br>
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selecionando o que deseja antecipar utilizando data '''início'''.  
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*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 2 Clicando no butão [...] e selecionando um diretório sugestivo a remessa.<br>
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[[Arquivo:Antecipa.jpg‎|center]]
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<u>Imagem 1</u><br>
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<u>Imagem 2</u><br>
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e clique em Gerar arquivo (imagem 3) <br><br>
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'''OBS:''''' OS LOTES PIX ( SEJA TRANSFERÊNCIA OU QRCODE) DEVEM SER ENVIADOS EM UMA REMESSA EXCLUSIVA DO MESMO TIPO, NÃO PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE OUTRO TIPO DE PAGAMENTO NA MESMA.''<br>
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[[Arquivo:remessapix.jpg]]
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'''*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 3 Clicando no botão [...] e selecionando um diretório sugerido para a remessa.'''<br>
 
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.<br>
 
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.<br>
 
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...)
 
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...)
 
para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.
 
para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.
  
*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.
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[[Arquivo:exphomebank.jpg|center]]<br>
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<u>Imagem 3</u><br>
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'''*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.'''
  
*Leia sobre [http://www.megagestor.com.br/wiki/index.php?title=Contabiliza%C3%A7%C3%A3o_de_Taxas"Retorno do pagamento eletrônico"].
+
'''*Leia sobre [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Retorno_do_pagamento_eletr%C3%B4nico"Retorno do pagamento eletrônico"].'''
  
[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]
+
[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]

Edição atual tal como às 12h16min de 9 de abril de 2024

As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a consistência das informações preenchendo corretamente a tela "Dados do pagamentos ", sobretudo as constantes da aba "Pagamentos eletrônicos"
Conforme as instruções abaixo :

PgmtEletronicoTitulo.jpg

1-Estabeleça a forma de pagamento, se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso a leitura do código de barras não seja bem sucedida, entre com os dados da linha digitável no campo IPTE.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se havendo desconto em pagamentos antecipados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.


Segue imagens: outras formas de pagamento, para visualização.


DARF

DARF.jpg

GPS

GPS.jpg

FGTS

FGTS.jpg

Concessionária

Concess.jpg

Transferência Bancária

TransfBancaria.jpg

Pix - Transferência

Pixtrans.jpg

No campo "Tipo de chave do Pix" você deverá escolher a opção da chave que utilizará.

Pix - QRCODE

Pixqrcode.jpg




*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .


Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .
Siga o guia na imagem para processar a remessa: em Contas a pagar => Borderô => Emitidos . O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.

  • Faça a seleção de um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse).

.
OBS: Antecipação de borderô e pagamento se baseia na data inicial do contas a pagar, selecionando o que deseja antecipar utilizando data início.

Antecipa.jpg

Imagem 1


Rem homebank.jpg

Imagem 2


e clique em Gerar arquivo (imagem 3)

OBS: OS LOTES PIX ( SEJA TRANSFERÊNCIA OU QRCODE) DEVEM SER ENVIADOS EM UMA REMESSA EXCLUSIVA DO MESMO TIPO, NÃO PERMITINDO A POSSIBILIDADE DE OUTRO TIPO DE PAGAMENTO NA MESMA.
Remessapix.jpg



*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 3 Clicando no botão [...] e selecionando um diretório sugerido para a remessa.
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...) para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.

Exphomebank.jpg

Imagem 3

*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.

*Leia sobre "Retorno do pagamento eletrônico".
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