Categoria:Remessa

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as remessas de exportações para o HomeBank é um processo agil para liquidação de lançamentos
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As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos"  
do modulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função  
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Conforme as instruções abaixo :  
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informaçoes estabelecendo parametros
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correstos na tela "Dados do pagamentos ", principalmente na aba de "pagamentos eletronicos" <br>
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[[Arquivo:rem_cp.jpg|center]]
<u>Nota</u>: Função disponível a partir da versão 3.3 do MegaGestor
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#Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.
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#Utilize o leitor ótico para agilizar o processo
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#Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.
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#Preencha os dados do cedente (favorecido).
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#Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
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#SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
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#Reveja as informações e confirme.
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*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
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Edição das 12h25min de 1 de junho de 2018

As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos" Conforme as instruções abaixo :

Rem cp.jpg
  1. Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.
  2. Utilize o leitor ótico para agilizar o processo
  3. Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.
  4. Preencha os dados do cedente (favorecido).
  5. Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
  6. SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
  7. Reveja as informações e confirme.

  • O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .

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