Pagamento Eletrônico - Remessa
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*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE. | *Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE. | ||
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Edição das 10h54min de 21 de novembro de 2019
As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos
do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros
corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos"
Conforme as instruções abaixo :
1-Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.
- O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .
Siga o guia na imagem para processar a remessa:
em Contas a pagar => Broderô => Emitidos . O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.
- Faça a selecione um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse) borderôs , como sugere na imagem 1 :
.
e clique em Gerar arquivo (imagem 2)
- A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 2 Clicando no butão [...] e selecionando um diretório sugestivo a remessa.
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...)
para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.
- Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.
- Leia sobre "Retorno do pagamento eletrônico".