Baixa de pagamentos com desconto
Para efetuar baixa de pagamento com desconto negociado por parte da administradora, deveremos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido com o valor do desconto antecedido por um sinal de menos(-).
Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), no campo "Código da conta" selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).
Novo lançamento
Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].
Cadastro no contas a pagar
Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.
Baixa de pagamentos