Cadastramento de contas a pagar

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1- Para a inclusão de documentos vá em "Contas a pagar-> Lançamentos-> Incluir" selecione a conta (figura A) e preencha todos os campos (figura B) e pressione [OK]:
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1- Para a inclusão de documentos, no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão '''[Incluir]'''.
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<p>Na primeira janela, Selecione a conta e pressione '''[OK]''' ''(figura A)''.</p>
figura A
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figura B
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1.1- Alteração do cadastro: Selecione o documento desejado clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a linha correspondente, clique no botão "Alterar" feita a modificação pressione [CONFIRMAR].
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''figura A''
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<p>Na nova janela que abrirá, preencha todos os campos e clique em '''[Confirmar]''' ''(figura B)''. Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.</p>
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''figura B''
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*Obs.: A formatação do campo <b>Parcela</b> se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo <b>Histórico Complementar</b> é nn/dd.
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*Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc).
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<b>1.1- Alteração do cadastro:</b> Selecione o documento desejado e clique no botão '''"Alterar"'''. Modifique e pressione '''[CONFIRMAR]'''.
  
 
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1.2- Exclusão de documentos: Selecione o registro desejado e clique no botão "Excluir".
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<b>1.2- Exclusão de documentos:</b> Selecione o registro desejado e clique no botão '''"Excluir"'''.
  
Atenção: Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.
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'''Atenção:''' Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.
  
 
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1.3- no botão acima do OK, para reativar o documento marque a opção desejada e [EXECUTAR];
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<p><b>1.3- Reativação de documentos:</b> Clique no botão '''[...]'''(1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em  '''[EXECUTAR]'''(2).</p>
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<p>Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em '''[REATIVAR]'''.</p>
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[[Arquivo:Screenshot_12.png]]
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*Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.
  
[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]
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[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]
 
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Edição atual tal como às 15h55min de 23 de dezembro de 2021

1- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão [Incluir].

Inclan.jpg

Na primeira janela, Selecione a conta e pressione [OK] (figura A).

Pap pag01 a.png

figura A

Na nova janela que abrirá, preencha todos os campos e clique em [Confirmar] (figura B). Alguns campos já estarão pré preenchidos com as informações selecionadas na primeira janela.

Pap pag01 a01.png

figura B

  • Obs.: A formatação do campo Parcela se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo Histórico Complementar é nn/dd.
  • Dependendo da forma de pagamento selecionada, abrirá uma nova aba ao lado da aba "lançamento básico" para preenchimento de dados específicos (pix, darf, etc).

1.1- Alteração do cadastro: Selecione o documento desejado e clique no botão "Alterar". Modifique e pressione [CONFIRMAR].

Screenshot 4.png

1.2- Exclusão de documentos: Selecione o registro desejado e clique no botão "Excluir".

Atenção: Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.

Pap pag01 c.png

1.3- Reativação de documentos: Clique no botão [...](1), aplique o filtro necessário para encontrar o lançamento desejado e clique em [EXECUTAR](2).

Screenshot 2.png

Ao encontrar o lançamento, selecione-o e clique em [REATIVAR].

Reativoucher.jpg
  • Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.
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